老师您好!我们公司接了一个工程,因为资质不够,所以 问
以后谁给客户开发票如果是你们开的话就是写你们如果是被挂靠公司的话就写被挂靠公司 答
老师好,请问,我们这月股东变了,同时追加注入了资本 问
借银行存款贷实收资本-XX股东 答
老师,你好!请问异地进行设备安装需要预缴税款吗? 问
你好是的是需要的 答
收到百货批发零售增值税普通发票*食品制造机械* 问
你好,这个税目是机械设备不应该来免税的 答
@朴老师,你的所得税不对吧 问
你说的是哪里不对呢? 答

老师,请问工业企业,内帐。生产的产品由于是袋装,经常有破损的情况,破损有几种情况,在库房里未出库破损,发出货物客户收货时破损,此时破损假设发出100袋,损坏5袋,直接按95收的钱。请问这两种情问分别借什么好?
答: 还有时会出现偶尔损坏很多的情况
请问各位大神,我现在向客户发出20010元的货物,客户只给了20000元,我应该怎么做账务处理啊?记得有个销售折让、销售折扣的,不过忘记应该在哪里找了
答: 这个折扣记入财务费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:购货方的销售折让怎么做分录?谢谢
答: 【例】甲公司2007年7月18日销售一批商品,增值税发票注明的售价为40000元,增值税为6800元,该批产品的成本为35000元。货到后买方发现商品质量与合同要求不一致,要求给予价款5%的折让,甲公司同意折让。为此甲公司所做的会计分录为: 7月18日销售实现时: 借:应收账款 46800 贷:主营业务收入 40000 应交税费——应交增值税(销项税额) 6800 借:主营业务成本 35000 贷:库存商品 35000 发生销售折让时: 借:主营业务收入 2000 应交税费——应交增值税(销项税额) 340 贷:应收账款 2340 实际收款时: 借:银行存款 44460 贷:应收账款 44460


红豆 追问
2015-05-29 16:57
红豆 追问
2015-05-29 17:07
罗老师 解答
2015-05-29 16:38
罗老师 解答
2015-05-29 17:03
罗老师 解答
2015-05-30 08:01