送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-02 11:50

你发票多开了 就红冲或者作废重新开发票  发票需要和你实际业务一致的

艳杨天 追问

2018-11-02 11:51

没多开,是对方少付了!

meizi老师 解答

2018-11-02 12:03

你好 1.那后期需要合作的话可以继续挂在应收账款 后面和之后的货款一起收回再冲   2.如果票已开,实际少到款,按你们的内部管理制度经过批准后计入营业外支出3.如果确实不需要支付了,可以将挂帐余额进行坏账损失   三年以上收不回来的
对于应收账款余额借:管理费用--坏账损失贷:应收账款

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相关问题讨论
你发票多开了 就红冲或者作废重新开发票 发票需要和你实际业务一致的
2018-11-02 11:50:27
学员你好,这200不入账,对应的增值税转出
2021-12-21 18:43:03
你好    货物收到了吗? 这样好判断。 你实际商品的金额是与专票一致的金额吗  
2021-06-02 14:49:47
时间这么久了,是不是没法让客户退票了?或者后续还和这个客户有没有合作,如果有合作,就少开这部分发票给冲掉,如果没有合作了,对方客户也不愿意退票,那就把这部分应收账款做坏账冲销掉
2024-05-21 09:10:46
您好,按实际付款金额入账,同时进项税部分做转出,因为实际不能抵扣那么多
2020-12-25 18:27:28
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