我们公司清工做的100万业务,分包出去70万,劳务公司给我们普通发票70万已完税,我在当地交了30万增值税,回到总公司,财务人员说我还需要交70万的增值税,怎么处理呢? 那怎么和财务人员说呢,他现在就是说必须得补交这七十万的增值税,因为这个是劳务发票是那个普通发票。把那个计入成本算 那岂不是多交税了,他这个增值税也不抵扣了,这个有啥补救措施吗。
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于2018-11-01 21:38 发布 1107次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-11-01 21:41
您好,应该让公司去税务局申请差额征收备案,经税务局批准后,就不需要再交那个70万元的增值税了。
相关问题讨论

您好,应该让公司去税务局申请差额征收备案,经税务局批准后,就不需要再交那个70万元的增值税了。
2018-11-01 21:41:14

您好,小规模的是5%,一般纳税人的与增值税专用发票增值税率是一样的。
2017-04-12 21:19:39

是的啊
2017-12-20 16:10:44

你好!
1.个人税率3%
2018-10-17 13:57:05

你好,你指的什么?内容还是税率?
2019-12-11 10:06:25
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