送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-31 15:46

你好,合作社可设置会员往来科目

朵朵 追问

2018-10-31 15:51

垫付工资或管理费用,借管理费用_办公费  1000 应付职工薪酬_工资5000
贷成员往来_张三6000

朵朵 追问

2018-10-31 15:53

是这样吗

庄老师 解答

2018-10-31 16:00

你好,用现金还是银行存款

朵朵 追问

2018-10-31 16:22

法人垫付款以后还可能现金还也可能是银行存款

朵朵 追问

2018-10-31 16:26

法人先把钱垫上

庄老师 解答

2018-10-31 16:49

用现金垫,借现金,贷其他应付款一法人

庄老师 解答

2018-10-31 16:51

其他应付款没有,也可用成员往来一法人

庄老师 解答

2018-10-31 16:52

报销时,借管理费用一办公费1000,应付职工薪酬一工资5000,贷现金6000

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相关问题讨论
同学你好 那就挂往来科目 自己选一个
2022-05-06 10:42:07
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2022-05-27 19:26:03
你好,可以计入管理费用 ,金额大的计入长期待摊
2022-04-11 18:54:35
你好; 其他应付款 做借其他应付款贷营业外收入
2022-01-14 12:14:16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-19 11:10:41
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