一般纳税人买茶叶收到的普票150,票面税额0,但税务 问
你好借管理费用136.5 应交税费应交增值税进项税13.5 贷银行存款 150 答
应付账款一结账就跑到预付账款里去了是什么原因 问
您好,因为这个是重分类科目 答
外贸企业出口退税,每年达到什么标准会触发审核或 问
你好,出口退税无“固定年度标准”触发审核/函调,核心看退税额、风险级别、业务波动、商品/企业风险标签 答
老师请问,2025年7月成立的居民服务公司下面有几个 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师您好!请问公司支付了一笔验厂费用3.2万,要按月 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 答

我本年的本编利润余额是161180.35 那么分录为:借:本年利润 161180.35 贷:利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金,借:本年利润-未分配利润 16118.04 贷:盈余公积:16118.04 然后计提所得税,应纳所得税额 是40295.09,减免18912.05,实际缴纳12608.04,老师:这个分录怎么做呢?
答: 我提问:老师:我本年的本年利润贷方余额是161180.35 那么分录为:借:本年利润 161180.35 贷:利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金,借:本年利润-未分配利润 16118.04 贷:盈余公积:16118.04 然后计提所得税,应纳所得税额 是40295.09,减免18912.05,实际缴纳12608.04,老师:这个分录怎么做呢?
我本年的本年利润贷方余额是161180.35 那么分录为:借:本年利润 161180.35 贷:利润分配-未分配利润 161180.35.然后提取10%盈余公积金,借:本年利润-未分配利润 16118.04 贷:盈余公积:16118.04 然后计提所得税,应纳所得税额 是40295.09,减免18912.05,实际缴纳12608.04,这个分录怎么做呢?
答: 所得税计提的分录要在利润结转前做,是什么性质的减免。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好盈利结转利润借,本年利润贷,利润分配——未分配利润结转利润分配借,利润分配—未分配利润贷,所得税费用贷,盈余公积(法定)贷,盈余公积(任意)贷,应付股利老师分录对吗
答: 所得税额否结转到本年利润 它是损益类科目









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会计人 追问
2018-10-30 21:26
朴老师 解答
2018-11-01 11:40