公司为小规模,四月份开票金额为8千多,发生了销售退回税额为1万多,4-6季度是上门申报的,税局那边给报的零申报,然后账上发生了1千多的留底,该如何进行账务处理?
赫兹
于2018-10-30 16:10 发布 584次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-30 16:12
你好,小规模交增值税,就做在应交税费-应交增值税科目就好,一个借方,一个贷方,这个多交的,记在应交税费-应交增值税的借方
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你好,小规模交增值税,就做在应交税费-应交增值税科目就好,一个借方,一个贷方,这个多交的,记在应交税费-应交增值税的借方
2018-10-30 16:12:40

按3%缴纳增值税
2017-10-19 10:44:31

是多交的增值税,还是说增值税及增值税的附加税多支出0.14元
这个直接计入管理费用——其他
2018-07-23 17:51:33

你好 保险佣金这个是什么业务发生的? 你现在主要是报个税还是什么业务
2021-03-02 16:29:04

你好,需要根据收入申报,只是如果都是普通发票,增值税免征而已
2018-07-03 10:02:00
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