老师,先前9月份工资十月发,做账时用的是5000起征,但报个税时是3500。我现在补记怎么弄呢?会计分录是不是 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:开发成本 管理费用 贷:应付职工薪酬
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于2018-10-30 11:38 发布 569次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
2019-06-18 10:14:29

是的,就是这个差别的
2021-05-11 08:37:19

你好!返还,你直接借银行存款 贷管理费用
2023-07-10 14:14:02

同学你好
对的
这样做就可以
2022-04-07 12:51:20
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