送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-10-29 20:00

电力局来给你们的发票是你们其他业务成本,你们开给第三方的发票是你们其他业务收入

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 20:32

那电费第三方交的,怎么将成本和收入冲平呢,我们没有缴费凭证

小杨老师 解答

2018-10-29 20:40

我们收到电力发票,借,其他业务成本,贷,其他应付款,你们开出去的电力发票,借,其他应付款,贷,其他业务收入

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 20:45

也就是说不用写明应收,应付具体是哪个单位,直接将收入和成本冲平?

小杨老师 解答

2018-10-29 20:49

不是的,往来是要确定到哪个单位的,第三方交的电费,电力公司开票给你们了,贷,其他应付款~第三方公司,你们开票给第三方,就要向第三方收款的,所以也是借,其他应付款~第三方公司,其他应收款和其他应付款是可以通用的

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 21:27

好的,另外月末收入和增值税等月结需要做结转的表格做为原始凭证吗?

小杨老师 解答

2018-10-29 21:29

是的,满意请给五星好评,谢谢

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