送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-10-29 20:00

电力局来给你们的发票是你们其他业务成本,你们开给第三方的发票是你们其他业务收入

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 20:32

那电费第三方交的,怎么将成本和收入冲平呢,我们没有缴费凭证

小杨老师 解答

2018-10-29 20:40

我们收到电力发票,借,其他业务成本,贷,其他应付款,你们开出去的电力发票,借,其他应付款,贷,其他业务收入

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 20:45

也就是说不用写明应收,应付具体是哪个单位,直接将收入和成本冲平?

小杨老师 解答

2018-10-29 20:49

不是的,往来是要确定到哪个单位的,第三方交的电费,电力公司开票给你们了,贷,其他应付款~第三方公司,你们开票给第三方,就要向第三方收款的,所以也是借,其他应付款~第三方公司,其他应收款和其他应付款是可以通用的

勇敢的幸福 追问

2018-10-29 21:27

好的,另外月末收入和增值税等月结需要做结转的表格做为原始凭证吗?

小杨老师 解答

2018-10-29 21:29

是的,满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
电力局来给你们的发票是你们其他业务成本,你们开给第三方的发票是你们其他业务收入
2018-10-29 20:00:06
同学,可以计入营业外收入
2022-03-01 15:00:38
同学你好 那你举例子的这个金额 电力局给开发票是九千八的吧
2022-03-01 10:44:13
你好 可以的这样处理  
2022-04-08 10:44:54
你好,你公司如果是一般纳税人,所交的税金就是给承租方开具发票的税金减去取得供电公司专用发票所含的税金
2019-04-23 12:58:50
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