老师,早上好!给销售人员购买的手机是借:销售费用-- 问
借:销售费用--办公费,贷:银行存款 可以的 答
老师,2024.6月美金账户没有余额,但是产生了结息0.0 问
可直接确认为25年损益 答
24.12.07预付A公司800元,25.02.15A公司开票5000元 问
若原账务处理正确(业务真实、金额无误),无需调整,预付账款已冲平为 0。 若需调整(如记账错误或重分类): 记账错误:红字冲销错误分录,按实际重新入账。 预付贷方余额(重分类): 借:预付账款 贷:应付账款 答
老师 我们小规模 开票给对方公司 开1% 还是3% 问
我们小规模 开票给对方公司 开1%即可 答
老师,我们公司是旅游公司,采取差额征收,入账成本和 问
借银行存款 贷、主营业务收入、 应交水费简易计税, 借主营业务成本 应交税费简易计税 贷、应付账款或者银行存款等科目 答
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老师,您好,我们现在有这么一个情况,我们一批短期工,来了3个月,我们一个月工资3500,这三个月我们是一起给他发工资的,是不是需要缴纳个税
每个月个税缴纳,是缴纳当月发工资想对应的个税呢?还是缴纳上个月工资表对应的个税。我们每个月的工资是下个月最后一天才发的。
老师,您好。我公司一位董事一直未发过工资,现根据董事会决议,补发2016年1月至2016年6月工资,请问下,这种情况补发工资的个税应该怎么缴纳啊??
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