老师我单位在3月签订一份电梯销售合同注明税率是17%,,5月份税率发生变化,10月份确认收入给对方单位开票,我单位开的是16%的专票,对方单位发来涵件要求少付1%的税金,请问我单位要如何做账?
依儿
于2018-10-26 22:05 发布 943次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,按发票确认收入,和销项税,记入应收账款,收到款项时,按实收金额入货币资金,差额记入财务费用-现金折扣,并冲减应收账款处理。
2018-10-26 22:13:33

你好,一般是根据发票金额的哦
2020-08-04 11:46:50

是的。同学。开多少票确认多少收入
2019-06-11 22:05:15

同学好,合同已经过完工有完工结算单等资料,可以按结算单等 资料确认收入
2018-12-19 09:38:28

按发票做入库处理。
等开发票后做出库处理
等开票时确认收入及对应的成本。
2017-06-07 09:38:26
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