我们公司有7个人在买社保,但是外账公司一直帮我们做3个人的社保,她的分录是借:管理费用2486.25元 现金3525.72元.其他应收收款(个人社保费)1039.47元 贷:银行存款7051.44元 外账公司这样做是对的吗
玲玲
于2018-10-25 11:15 发布 835次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-10-25 11:23
你好!如果有7个人购买设备,外账也要做7个人的社保分录,不然容易被查,分录科目是对的,金额要和你们的基数核定。
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你好,社保支出单位部分一般通过计提,记入应付职工薪酬科目。所以,交社保时,单位部分一般借应付职工薪酬-职工社保
2018-09-09 21:20:48

借:其他应收款-社保 贷:管理费用-社保
2019-05-10 10:43:34

直接冲销上月的凭证,再按正确的金额入账处理。
2018-10-26 16:37:23

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-31 11:33:30

可以这样账务处理,其他应收款-社保费,个人部分,在发放工资的时候冲减其他应收款-社保费就可以啦
2018-04-27 16:24:11
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