送心意

肖老师

职称中级会计师

2018-10-25 11:23

你好!如果有7个人购买设备,外账也要做7个人的社保分录,不然容易被查,分录科目是对的,金额要和你们的基数核定。

玲玲 追问

2018-10-25 11:25

我想不明白为啥会有现金出现,5月份到现在一直都是这样,计提工资也是做了3个人的,都不是按照购买社保的人数去计提的

肖老师 解答

2018-10-25 11:32

现金是不是平你们公司其他账的,工资也要做7个人,社保由税务局征收后,工资与社保数据是要一致的。

玲玲 追问

2018-10-26 11:15

我问了外账公司,她之前做的是七个人社保只申报了三个人个税,所以她只做了3个人的社保和工资,我这个月要不要按实际的来做呢,要是跟着外账公司一直这样做下去会不会有风险呢

肖老师 解答

2018-10-26 11:50

你的内账没什么影响,外账要改成实际的。

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相关问题讨论
你好,社保支出单位部分一般通过计提,记入应付职工薪酬科目。所以,交社保时,单位部分一般借应付职工薪酬-职工社保
2018-09-09 21:20:48
借:其他应收款-社保 贷:管理费用-社保
2019-05-10 10:43:34
直接冲销上月的凭证,再按正确的金额入账处理。
2018-10-26 16:37:23
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-07-31 11:33:30
可以这样账务处理,其他应收款-社保费,个人部分,在发放工资的时候冲减其他应收款-社保费就可以啦
2018-04-27 16:24:11
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