送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-25 10:50

你好,冲销多计提
借;应付职工薪酬    贷;管理费用等科目 0.2

617516728 追问

2018-10-25 10:54

借应付职工薪酬二级科目是?

617516728 追问

2018-10-25 10:54

贷管理费用二级科目是?

617516728 追问

2018-10-25 11:00

617516728 追问

2018-10-25 11:00

617516728 追问

2018-10-25 11:03

老师,写了分录了但是还是有余额0.2元

邹老师 解答

2018-10-25 11:12

你好,你需要这样调整
借;其他应付款     贷;管理费用等科目 0.2

617516728 追问

2018-10-25 11:20

617516728 追问

2018-10-25 11:20

老师,这样写对吗

邹老师 解答

2018-10-25 11:31

你好,是的,是这样做调整分录

617516728 追问

2018-10-25 11:32

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2018-10-25 11:34

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 0.2
2018-10-25 10:50:15
你好,把这一点冲红就行
2019-02-19 14:20:57
你好,计入营业外收入就可以了
2020-07-22 11:36:20
你好 假装付不出去了 借 应付账款 0.2 贷 营业外收入 0.2
2019-07-09 13:27:12
借管理费用工资8000 贷应付职工薪酬工资6000 应付职工薪酬代扣社保公积金2000 借应付职工薪酬工资6000 应付职工薪酬代扣社保公积金2000 贷银行存款6000 银行存款2000
2019-11-04 08:17:30
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