这个是哪个地方错了呢,

会计人
于2018-10-24 11:38 发布 530次浏览

- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,其他应收应付按理来说都是可以用的,前提是计提和缴纳的时候都用同一个科目。
2018-10-24 11:39:13
留抵税额期末数为零,本月数有数。
2020-06-02 17:09:12
你好,是什么提示呢?
2018-10-17 10:05:30
您好。固定资产期末余额应等于固定资产的原价-计提的减值准备-计提的累计折旧 您申报的原值数减去累计折旧数跟那个余额数勾稽不符哈。
祝生活愉快。
2021-05-20 19:13:34
固定资产使用当月没有折旧,累计折旧里边有数,是不对的。净值也应该是原值的金额,累计折旧里的数应该是残值。
2020-05-28 17:03:46
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