送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2018-10-23 11:50

增值税发票认证以后,进项税额转出。
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
    贷:应交税费-应交增值税-进项税额

장 신 영 追问

2018-10-23 12:36

借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
借应付职工薪酬-非货币性福利 贷银行存款。张老师请问第一是这样做对吗?之后再做认证后的这一个分录是吗?

崔老师 解答

2018-10-23 12:40

是的,你的理解正确。

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,选择不抵扣勾选,然后价税合计做账,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2021-10-26 13:41:56
不到你好货物已经收到吗?你现在开红字发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 借主营业务成本负数贷库存商品负数
2021-10-05 16:32:25
你这个最好是权责发生制,不要跨年,没有认证做借应交税费-待认证进项税额 ,认证做借进项税额 贷待认证进项税额就可以
2020-05-06 15:07:45
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