我公司物业公司,因电梯主板坏,更换的时候是开的另一公司的发票,另一公司付的款,我作了营业费用和其他应收,现在进行内审,公司要我取消这笔,那个是3月份的凭证,现在都10月,这个帐要怎么调啊?谢谢
张紫荷
于2018-10-23 11:34 发布 936次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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你好,把营业费用在这个月冲减就可以。
借营业费用 负数 贷原来的对方科目。
2018-10-23 11:37:55

您好!您理解有偏差,公司的工作服,有2种,1,如果是公司给的福利,就应该计入管理费用。直接借:管理费用 贷:现金,
2如果是员工自己出,那您购买的时候,就应该是借:其他应收款 贷:现金等。
然后从员工工资扣的时候借:应付职工薪酬 贷:其他应收款。
2016-05-18 16:29:29

你好不对吧你其他应付款怎么是575
2022-05-13 12:08:54

B公司不用开票,把发票复印一下,然后给C公司做一个电费分割单再给他发票复印件就可以了
2019-09-25 08:44:16

您好!你是发生了什么坏账,要计入管理费用?
2018-11-20 16:59:43
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