- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

实际业务设计费不是你公司的业务 只是垫付款的话 挂其他应收款- 合作公司 这个往来款需要合作公司还给你的
2018-10-22 17:47:09

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14

需要承包方提供工人工资名单,证明这16万是代发的工资。作为你的成本。
2018-08-30 10:12:15

借其他应付款6000,贷银行6000, 要是发生设计这个交付给你们话,这个做销售费用 贷其他应付款,
2020-04-20 09:39:21

可以做成本费用冲预付,汇算清缴之前发票不到的调增
2019-01-14 16:04:30
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