送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-10-22 16:24

你好,不是的,那你9月份的工资表不计提吗

清晨 追问

2018-10-22 16:25

我都是计提发放一块做的,

王晶老师 解答

2018-10-22 16:27

哦,外账是先计提,下个月发放的

清晨 追问

2018-10-22 16:28

那我需要更改一下吗,还是下个月做账调整一下。

王晶老师 解答

2018-10-22 16:29

你这个月没有申报的话,就更改以下

清晨 追问

2018-10-22 16:30

还没有申报,那我要怎么调整呢,还请老板发个模板,我现在做的是九月份的账,工资怎么做。

清晨 追问

2018-10-22 16:31

还没有申报,那我要怎么调整呢,还请老师发个模板,我现在做的是九月份的账,工资怎么做。

王晶老师 解答

2018-10-22 16:32

计提一下就好了,借管理费用,工资,贷应付职工薪酬

清晨 追问

2018-10-22 16:33

是计提8月份的吗。那发放,我什么时候做。

王晶老师 解答

2018-10-22 16:35

计提9月份的,这个月还要发放8月份的

清晨 追问

2018-10-22 16:36

好的。谢谢老师。

王晶老师 解答

2018-10-22 16:36

呃呃,不用客气的;了

上传图片  
相关问题讨论
你好,不是的,那你9月份的工资表不计提吗
2018-10-22 16:24:17
工资的话,借管理费用或成本—工资贷应付职工薪酬—工资 借应付职工薪酬—工资贷银行存款
2019-04-05 20:00:08
你好,预支的记其他应收款
2018-11-29 18:51:26
借其他应收款贷银存
2019-05-15 15:59:14
您好,不需要另做账,发放多少冲减多少应付职薪酬即可。
2018-08-30 11:13:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...