老师 我们这个月去大厅调减了24年12月个税申报 问
你好现在修改汇算的就可以了。 答
挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税 问
不需要支付的就转入营业外收入 答
替甲方代缴一笔电费,发票是6.10日的,6月底收到了甲 问
同学,你好 改账就要改报表 答
建筑、矿山企业安全生产费用计提分录,所得税扣除 问
借工程施工 制造费用或者生产成本 贷专项储备 答
跨月的销项发票做了红字发票,那会计分录怎么做呢 问
借:应收账款- 贷:本年利润- 应交税费- 答

老师,6月的费用,发票日期是7月份,可以把票直接做在6月的费用帐面上吗
答: 您好 6月份的费用 7月收到发票 可以在6月份先暂估入账 7月收到发票冲销暂估
老师有一些费用是之前用的,但是开票日期比较晚,可以正常做费用吗譬如打车费是十月份打车的,但是发票日期是十二月份
答: 你好,做到12月的费用中就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.公司话费是每月预交,发票一般2-3月后才会收到,答疑Q群的老师说先直接做费用处理,待收到发票后直接附上,但发票日期是开在后面的(如2017.9.24开票,注明是计费周期2017.7,预存金100元);之前听学堂齐老师的课说后面的日期的发票一定不可以往前附,该怎么处理才是正确呢?2.现有2018.1.13有收到一张电话费发票,(开票日期是2018.1.13,备注注明是计费周期2017.11,预存金100元),2017我没有先做帐,现可以入2018年的费用吗?Q群答疑老师要我入,这应该算是17年的费用,可以入在18年吗?
答: 1.可以先做应收款或者预付款,到票冲应收或者预付 2.做到18年的也可以,等汇算清缴时调整就可以


小美 追问
2015-12-01 19:17
小美 追问
2015-12-01 19:17
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2015-12-01 19:21
小美 追问
2015-12-01 19:23
小美 追问
2015-12-01 19:28
林老师 解答
2015-12-01 19:12
林老师 解答
2015-12-01 19:18
林老师 解答
2015-12-01 19:23
林老师 解答
2015-12-01 19:25
林老师 解答
2015-12-02 09:07