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宝宝妞
于2018-10-19 23:15 发布 1123次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-10-19 23:28
您好,收入分录,借:现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),购买材料时,借;原材料,应交税费-应交增值税(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
宝宝妞 追问
2018-10-19 23:32
我上月把原材料做成库存商品了,请问老师,怎么修改
王雁鸣老师 解答
2018-10-19 23:34
您好,借;原材料,借:库存商品,负数。
2018-10-19 23:38
老师,本公司成立时没有实收资本,我就把老板买材料的钱做到了实收资本里面,借原材料,贷实收资本,请问这样做可以吗?如果不这样做,又如何修改,是不是做到其他应付款里
2018-10-19 23:40
您好,也可以的,是的,如果不这样做,就做其他应付款。
2018-10-19 23:53
那月末结转实收资本怎样结转
2018-10-20 00:22
您好,月末实收资本不用结转的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-10-19 23:40
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2018-10-20 00:22