你好!老师,我想请教一下,我在第二季度在税局前台代开了两张增值税专票,然后第三季度发现错了红字发票后再开回正确的,但第三季度开正确发票时又扣了一次税款,连同第一次开时扣了两次,现在申报第三季度增值税时抵减了多扣了一次税款,抵 减的这部分如何做分录?
婷
于2018-10-19 01:30 发布 623次浏览

- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-19 06:36
你好,分录根据红字发票做,建议:直接复制二季度原篮字发票的凭证,数字都改为负数就可以了。比如借应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数。
相关问题讨论

您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30

你好,是收入红字?
2018-05-29 16:00:35

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2015-12-23 11:47:55

您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

你好,分录根据红字发票做,建议:直接复制二季度原篮字发票的凭证,数字都改为负数就可以了。比如借应收账款 负数,贷主营业务收入 负数,贷应交税费-应交增值税-销项税额 负数。
2018-10-19 06:36:15
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婷 追问
2018-10-20 11:22
牛老师 解答
2018-10-20 12:16