今年1月份增值税主表第30项本期缴纳上期应纳税额填错了,误将1月份交纳上年12月份的增值税填到此项中,现在发现应该如何弥补这个过错那? !!
会计学堂辅导老师
于2018-10-18 13:30 发布 1011次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
填写附加税中一般增值税是应纳税额合计还是应纳税额
2018-08-11 14:13:13
同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
你好
是小规模的吗
开的1%的发票吗
2020-09-21 20:42:56
你好,你想问的问题具体是?
2018-01-27 10:43:38
免税的话就是填写免税销售额。
2022-04-13 09:01:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息