送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-17 17:38

你好 借;制造费用等科目  贷;银行存款等科目

布丁 追问

2018-10-17 17:39

不是要用预提费用吗

邹老师 解答

2018-10-17 17:39

你好,已经没有预提费用这个科目了,因为已经支付,就不需要通过应付账款,直接贷方银行存款就是了

布丁 追问

2018-10-17 17:40

就是还没有支付,可以用到银行存款这个科目吗

邹老师 解答

2018-10-17 17:41

你好,没有支付,可以通过其他应付款核算

布丁 追问

2018-10-17 17:43

好的,谢谢

邹老师 解答

2018-10-17 17:50

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;制造费用等科目 贷;银行存款等科目
2018-10-17 17:38:14
1按月支付借管理费用贷银存 2.借应付职工薪酬贷银存 借管理费用贷应付账款
2019-06-24 14:16:16
您好,需要计提 借:管理费用-租金 贷:其他应付款
2020-12-20 22:44:27
退回租金做交时相反的分录 , 次月收到红冲发票 按原分录 不变,金额负数 从新开的房租发票怎么做会计分录借管理费用等贷银行存款等
2020-04-14 17:08:49
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 福利费 贷银行
2019-10-08 10:46:59
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