送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-16 14:13

你好,如果是你的客户,不用转的,只是资产负债表上会进行重分类就好

2333333 追问

2018-10-16 14:14

是厂家

徐阿富老师 解答

2018-10-16 14:18

你好,厂家怎么会做到应收账款里去了?那就借应收账款贷应付账款

2333333 追问

2018-10-16 14:20

在应收账款的贷方,然后也会给厂家开发票

徐阿富老师 解答

2018-10-16 14:30

你好,如果也开票的,就不用调整了,下次开票就会到借方

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相关问题讨论
你好第一个是正确的,第二个是你们提前支付出去的。
2021-12-22 14:56:50
你好,对方应收账款余额是负数,对于我们公司应付账款应该是负数
2020-06-04 09:26:12
您好,计算过程除了应付账款“13600”多写了一个0,其他都正确。 应收账款的贷方余额,应付账款的借方余额会重分类为预付账款和预收账款,不需要减掉。
2019-12-30 09:17:39
应付账款、应收账款都是资产负债表项目,余额为零的不用录入期初数据了
2019-10-03 09:20:51
公司分立时除了把资产负债分开,还需要把所有者权益也分开的,光看库存、应付和应收是不会平衡,还要分出去一部分权益的。分出的资产负债余额就计入分立当月的账务里,没有期初余额
2019-08-05 09:51:33
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