送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2018-10-16 13:33

你好,写个三方协议,各个公司盖章就可以了。

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:38

那老师账务上怎么做我收到发票的 
时候借原材料应交税费-进项税贷 
应付账款,但是实际我们公司并没有把钱给开票方

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:39

那老师我们把钱打给帮我们垫付的 
公司我怎么写分录,

小小刘老师 解答

2018-10-16 13:40

有三方协议的话,你可以贷:其他应付款——某公司

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:42

可是之前挂帐的时候我们公司之前 
的会计挂的贷应付账款,开票方,

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:43

付给垫付公司挂的借:其他应付款,贷银行存款,

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:43

老师我现在怎么把应付账款冲掉,

小小刘老师 解答

2018-10-16 13:44

如果是这样,那你付款给垫款的单位的会计分录就:借:其他应付款  贷:银行存款    然后再用你的三方协议做一笔调整分录:借:应付账款  贷:其他应付款——某公司

* 精神洁癖 。 追问

2018-10-16 13:47

谢谢老师,

小小刘老师 解答

2018-10-16 13:50

不客气,祝您工作愉快。

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相关问题讨论
你好,你单位要出委托付款证明给销售方,借原材料 进项贷其他应付款-帮你垫付的单位
2018-10-16 13:42:01
你好,写个三方协议,各个公司盖章就可以了。
2018-10-16 13:33:26
你好,借;原材料 930,贷;银行存款等科目 900,营业外收入30
2019-07-13 09:46:14
你好,应该是给分包,然后分包给总包开发票,
2016-09-12 20:12:03
您好 如果购入材料 然后领用计入成本 汇算清缴前么有取得发票不可以所得税前扣除 要纳税调整
2019-09-26 15:59:48
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