老师,您好,这个是清算的报表,帮我看看哪里有问题? 问
你好,正在回复题目 答
老师,为啥第四季度的企业所得税申报的界面是这样 问
你好填我们的也不是这样的,上去需要填写应付职工薪酬那个 答
老师这个部分是不是一般纳税人填呀,我填这个小规 问
是的,你是小规模就是那样填,免税 答
企业所得税的报表中,从业人数季初是指的哪个月。 问
您好,三季度季初是指的七月初报个税的人数 答
我想咨询一下关于退租金问题,因为属于简易计税,没 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

税控盘服务费缴纳时和的抵扣时的会计分录都分别是什么呢?
答: 你好,纳税申报时将服务费金额填入增值税纳税申报表附表四第一栏,本期发生额和本期实际抵减金额都填写就可以了。发票不需要认证抵扣。分录:借:管理费用,贷银行存款。同时,借:应交税费-应交增值税-减免税额,贷:管理费用。
请问老师税控服务费缴纳时和抵扣时怎么做会计分录?
答: 你好同学,280维护费分录如下: 1、发生银行扣款,拿到做账凭证时: 借:管理费用 贷:银行存款 2、由于税控维护费的特殊性,产生的税费可以全额递减,将该部分金额冲减管理费用: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问 税控盘 和服务费 买的时候 的分录,以及 用于抵扣时候的分录怎么写呢。
答: 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额





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