老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

请问老师我算的6000/(6000+3400)=0.638。算出来是错误的 ,请老师解答
答: 你好 是34000 不是3400,同学再仔细看下哦。
解答37万应该换成39万才对,这题是不是取数错误
答: 是的,这里确实是取数错误了!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
哪位老师能帮我解答一下会计分录,谢谢您了
答: 您好,分录没有问题,现在需要把制造费用再分摊到人工,比如按工时分配 二丙烯 8408.40除以3800*1824=4,036.03元 甘油= 8408.40-4,036.032=4,372.37元 所以本题 借 生产成本 -二丙烯 41552.54+4,036.03=45,588.57 生产成本-甘油45015.26+4,372.37=49,387.63 管理费用10910.10 销售费用2500 贷 应付职工薪酬 108,386.3






粤公网安备 44030502000945号


