老师,现在在手机上按月补开去年的租车发票可以么, 问
同学,你好 可以的。 是的 答
上期未申报征收项目的增值税品目在哪里补申报 问
你好,可直接更正申报,或直接在本期申报 答
老师电子发票抵扣认证是发现,发票的税金金额跟电 问
你没有抵扣对方就已经开了bu fe红字发票 答
股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用吗? 问
是的,股份转让的印花税是属于允许税前扣除的费用 答
老师,这是啥问题提示这个呢 问
因为你的报表左右不平 答

去税局代开发票时多扣缴印花税0.15元,申报时提示本期减免税额中减免税额与本期已缴税额之和不能大于本期应纳税额,申报不了,这个该怎么处理?
答: 印花税申报的多扣的,不能在后期抵减的
老师,利润总额怎么计算,因为这是代开发票的,所以。。怎么可以减免税额
答: 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 利润总额减免税额是什么意思呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司去税局代开发票扣印花税29.8,填印花税申报表时本期应纳税额为29.65,这要怎么填
答: 代开时是分三次开的,估计是四舍五入导致的差异。申报时提示本期已缴税额与减免额不能大于应纳税额








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