送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-15 11:10

你好  借;管理费用   贷;应付账款

小米粒 追问

2018-10-15 11:12

老师,做成其他应付款可以吗?这个是9月开的发票,做的10月费用里可以吗

邹老师 解答

2018-10-15 11:13

你好,应当通过应付账款核算 
可以的

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相关问题讨论
你好 借;管理费用 贷;应付账款
2018-10-15 11:10:00
你好!计入其他应付款
2019-06-04 16:51:55
你好,当时借预付账款贷银行存款,已经做了这个8000是吗?
2024-06-04 19:59:22
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2017-11-14 10:52:15
你好, 同学。用应付账款
2020-06-09 12:49:05
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