- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,不可以,你可以在上月做未开票收入的凭证,然后这个月冲红未开票收入的凭证,再按照发票做一份凭证
2018-10-15 10:26:31

你说这个日期是做账日期还是啥?
2019-04-26 09:05:39

9.10做一笔之前8.20红字分录 然后做正确的
2016-09-09 11:41:54

往来帐业务 要附银行回单的。
2016-02-17 17:23:23

你好,你的分录是什么呢
2019-10-24 22:23:24
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