内帐做法 2017年8月应收账款余额50万 2018年11月只能收回20万 做法是 借 银行存款20万 贷 应收账款20万 收不回来的30万 做法是 借 以前年度损益 30万 贷 应收账款30万 借 本年利润30万 贷 以前年度损益30万 这样不影响当月利润表的情况下 把资产负债表去调 把账面上的应收账款冲平 可以这样做吗

☆文★东☆
于2018-10-13 11:16 发布 931次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
内帐按老板要求做就可以。
2018-10-13 11:16:56
你好 不需要调整资产负债表期初数
2019-08-02 14:15:13
你好 先说下以前年度损益调整420074.04元后,资产负债表与利润表之间的勾勒关系,差额420074.04元
是因为以前年度损益调整不影响本年利润 不在净利润中出现
直接出现在利润分配-未分配利润中 造成勾稽差这个数
要是想达到一致 您需要改资产负债表的期初数
调整是未分配利润期初 和您做以前年度损益调整对应的分录科目的项目
比如要是应付账款 就是该期初的应付账款
2022-01-14 15:41:56
你好,出具财务报表时,需要讲记到以前年度损益调整里的数据,调整到以前年度报表中。 年度报税表,相应的需要修改后重新申报。
2021-09-20 21:02:35
你好,根据以前年度损益发生情况,调整期末未分配利润就是了
2018-08-11 14:03:46
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