送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-12 09:33

您好!你发票来了,就冲减预付。 
你这个月支付,可以继续做预付。

橘子汽水 追问

2018-10-12 09:34

前后是一张总的发票

宋生老师 解答

2018-10-12 09:44

你好!没有关系的啊。你收到了多少发票,就冲减多少预付

橘子汽水 追问

2018-10-12 09:46

就比如一万的合同,上个月预付了五千,这个月发票来了,支付了剩余的五千。上个月的五千冲减预付做库存商品,这个月支付的五千直接做库存商品?

宋生老师 解答

2018-10-12 09:48

你好!不是,是这个月收到了发票,直接这个月做10000的库存商品

橘子汽水 追问

2018-10-12 09:49

宋生老师 解答

2018-10-12 09:51

你好!欢迎下次再来探讨。

橘子汽水 追问

2018-10-12 10:04

不好意思老师,再请教一下,如果这个月的五千是分两次支付的,都是直接做库存商品吗?那么那张发票放在哪张凭证后面?

宋生老师 解答

2018-10-12 10:07

你好!不是。是计入预付账款。 
然后冲减计入库存商品是看发票的。

橘子汽水 追问

2018-10-12 10:11

合同金额,10000 
9月支付5000 
10月初支付2500 
10月中旬支付2500, 
十月底收到10000的发票。 
老师请问这个完整的分录怎么做,另外那张10000 的发票放在哪个凭证后面

宋生老师 解答

2018-10-12 10:16

您好!9月借预付账款5000 贷银行存款5000 
10月借预付账款2500 贷银行存款2500 
然后借预付账款2500 贷银行存款2500 
最后借库存商品10000 贷预付账款10000

橘子汽水 追问

2018-10-12 10:17

老师,再问下,如果是10月初收到这个发票,也是这样处理吗?谢谢你

宋生老师 解答

2018-10-12 10:24

你好!如果你10月初就收到1万。那么借库存商品10000 贷预付账款5000 应付账款5000

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相关问题讨论
您好!你发票来了,就冲减预付。 你这个月支付,可以继续做预付。
2018-10-12 09:33:44
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
预付帐款要冲平 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付帐款 贷:应付帐款 借:应付帐款 贷:银行存款
2016-12-14 11:12:22
预付款时 借:预付帐款 贷:银行存款 开发票来借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付帐款 应付帐款。
2016-12-14 11:05:04
是的,是这样账务处理的
2021-07-07 16:29:23
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