送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-12 09:31

你好,20万是收到的预收账款吗?

然然 追问

2018-10-12 09:39

是这样情况,他们企业经营两年,没有账,现在想把账建起来

彩丽老师 解答

2018-10-12 09:39

那你就搜集整理期初数据建账

然然 追问

2018-10-12 09:40

但经营这两年,他们有许多应收账款和应付账款,现在建账需要把这些起余额录进去

彩丽老师 解答

2018-10-12 09:42

是的,需要核对往来账,确认无误后录入期初数据

然然 追问

2018-10-12 09:46

是的,如果起初我录了应收账款数据,那么月末资产负债

然然 追问

2018-10-12 09:47

就不平了,我录入起初应收账款余额的同时,我是不是需要录入对应科目的余额,我应该对应录入那个科目的余额

彩丽老师 解答

2018-10-12 09:57

你这个是内账还是外账?你只搜集了应收款、应付款?还有实收资本、库存现金、银行存款、库存商品呢?

然然 追问

2018-10-12 10:05

内账,其他没有数据,只有应收,应付数据,

彩丽老师 解答

2018-10-12 10:14

那可以直接计入实收资本科目

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相关问题讨论
你好,20万是收到的预收账款吗?
2018-10-12 09:31:03
您好,预付的借贷方在应付科目核算,预收借贷方在应收科目核算。
2020-09-01 07:42:19
你好,预收帐款余额在借方就计入应收账款才是的
2019-03-20 10:09:42
直接建议期初建账时不要变动科目,因为这样会导致资产负债表的期初数据变化。
2020-04-06 13:42:05
预收 账款 负债类 借增贷减,贷方余额就是预收 客户的钱 借方余额是应收账款
2019-07-22 15:17:47
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