这个月补交了2017年的增值税,填增值税报表的时候,把这个金额填在本期预缴税额里,填不了。这个是位置填错了还是什么原因啊/??!!!
会计学堂辅导老师
于2018-10-11 16:56 发布 849次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-10-11 21:34
您好,是的,这个不能填写到这个本期预缴税额里的。可以填写到查补税额栏处理。
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你好20/1.09*2%,一般人计算方法
2021-05-15 20:15:24

同学你好
印花税是按销售额预缴
2020-11-05 15:57:00

如果是自查 补交的增值税,应填在销项税额。
2018-10-11 17:22:20

您好,是的,这个不能填写到这个本期预缴税额里的。可以填写到查补税额栏处理。
2018-10-11 21:34:43

你那个重复做那个结转那个冲掉就可以,把之前两个月的预缴税额做回到账上? 你这个不是说之前结转么,那就不用重复结转
2019-10-29 12:55:05
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