送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-05-22 16:07

老师,我这是内帐,不知道该怎么确认收入,因为水票和卖出去的是一样的,收回时不知道哪张是福利水票

晓海老师 解答

2015-05-22 15:11

你好!你们这种情况按税务局要求应该视同销售。应该确认收入缴税。看一下这里对你有帮助http://wenda.haosou.com/q/1368551391061835  具体分录(1)企业用自产商品发放福利 分录 
      借:应付职工薪酬--非货币性福利 
          贷:主营业务收入 
                 应缴税费--增(销) 
结转 :借:主营业务成本 
           贷:库存商品

晓海老师 解答

2015-05-25 09:10

你好!你们应该区别水票,比如在赠送的水票上打上“赠”字,这样就好做账了。内帐不用确认收入直接进福利费吧,可以在发出时直接确认费用,也可以在收到有赠字的水票时确认费用。

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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