我们是送水的公司,每月没人有10张水票福利,发放时借管理费用-福利费 贷什么科目合适 ,卖的水票是先做预收账款,确认收入后冲预收,福利费如果也做预收的话,觉得不合适,不知道该怎么做了
日久见人心
于2015-05-22 14:50 发布 1710次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-05-22 16:07
老师,我这是内帐,不知道该怎么确认收入,因为水票和卖出去的是一样的,收回时不知道哪张是福利水票
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您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54

还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27

先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25

你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57

您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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