今天发现一张上个月的发票,供应商开错了,我方已经认证了,这个该如何处理?
呆萌的芝麻
于2018-10-10 15:34 发布 1018次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-10 15:36
你好,需要申请开具负数发票冲销,然后开具正确发票才是的
相关问题讨论

你好,需要申请开具负数发票冲销,然后开具正确发票才是的
2018-10-10 15:36:36

你好
与对方协商,开具红字专用发票
2019-10-08 14:55:06

您好!你们仍可以冲红,收回冲红发票,并开具正确的发票给对方,对方需要申报税的时候做个进项税额转出就可以了。
2018-09-05 14:20:49

你好,申请开具负数发票冲销
2018-07-04 09:54:44

直接红冲然后认证做账就可以了
2019-06-12 09:52:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
呆萌的芝麻 追问
2018-10-10 15:53
邹老师 解答
2018-10-10 15:57
呆萌的芝麻 追问
2018-10-10 16:06
邹老师 解答
2018-10-10 16:13
呆萌的芝麻 追问
2018-10-10 16:41
邹老师 解答
2018-10-10 16:49
呆萌的芝麻 追问
2018-10-10 17:13
邹老师 解答
2018-10-10 17:20
呆萌的芝麻 追问
2018-10-10 17:37
邹老师 解答
2018-10-10 17:40
呆萌的芝麻 追问
2018-10-11 13:49
邹老师 解答
2018-10-11 13:53