你好老师,有养生馆足浴店的内账表格吗 问
你好,这里没关于你说的这个表格! 答
老师,早餐店收入都没有开票的,申报时填写销售额点 问
您好,无票收入超过30W没有? 答
老师我们公司的销售款对方用车位抵,我们销售发票 问
需要个人付款给公司 答
公司股东可以去税务局代开劳务服务费的发票给公 问
同学,你好 不可以的 答
老师你好,工费经费应税项金额填写是填应付职工薪 问
工会经费的应税项金额,是按应付职工薪酬(工资薪金)的贷方发生额作为计算基数的(一般按工资总额的 2% 计提)。 从你提供的表格看,需统计对应期间 “应付职工薪酬 - 工资” 的贷方累计数,作为工会经费的应税计算依据。 答

供应商是小规模纳税人如何取得增值税专用发票?
答: 《增值税小规模纳税人征收管理办法》(1994年4月23日国家税务总局国税发[1994]116发布)第六条规定:为了既有利于加强专用发票的管理,又不影响小规模企业的销售,对会计核算暂时不健全,但能够认真履行纳税义务的小规模企业,经县(市)主管税务机关批准,在规定期限内其销售货物或提供应税劳务,可由所在地税务所代开增值税专用发票。在专用发票"单价"栏和"金额"栏分别填写不含其本身应纳税额的单价和销售额;"税率"栏填写增值税征收率3%;"税额"栏填写其本身应纳的税额,即按销售额依照3%征收率计算的增值税额。
购货方取得供应商提供的负数增值税专用发票,一定要在取得发票的当月计入进项转出吗,跨月再做处理行吗
答: 这个是一定要在取得发票的当月做进项转出的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,若公司提供服务,开给对方增值税普通发票,税额10000元。公司购买商品,取得增值税专用发票,取得的增值税专用发票税额是11000元。那普通发票的税额10000元,可以和专用发票的税额11000元抵扣吗
答: 同学,你好,可以的,只要收到专票,就可以用进项11000的税费抵扣销项10000的税费。









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