1、比如,这个月销售了一批商品,但是因为之前有留抵的增值税,这个月就不用交增值税了,那销售应该怎么做分录?2、税控盘续费了280元,本期不抵扣,建议要不要填在增值税申报表上,还是等要抵扣的时候再填,为什么?如果要填,应该填在下面哪张表上?
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于2018-10-09 17:26 发布 570次浏览

- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论

1.销售分录还是照常做,你不交增值税是因为进项抵扣了
2.要填的,进项明细那里有个税控盘本期发生额
2018-10-09 21:34:11

你好,1确认收入,结转销项就可以了。2不抵扣可以填附表四减免表,本期实际抵扣那里不要填写就可以
2018-10-10 08:55:49

你好,不用单独做结转增值税的分录
2018-10-09 17:15:42

您好!建议等有交税的时候再填。
2018-07-06 10:54:21

如果不需要浇水交税的话,手表是不需要填写的。
2022-04-19 09:31:45
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