九月份的开支,十月份才开发票给我,能做到九月份的账里面吗?
铭雪
于2018-10-09 11:11 发布 783次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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您好,您收到支票与开具发票无关。
2020-06-16 23:55:17

做进十月份,做进九月份都不符合时间观念
2018-10-09 11:12:27

都记入应收账款中进行核算。对于没开发票的,就不算你应收,他们多开支票的,属于应收账款暂时多收的货款
各算各的账,应收账款的借方作为应收账计算,应收账款的贷方作为应收款的收款记录计算
2017-06-07 11:58:30

您好,如果是这样的话,确实有点小问题,两种方法处理,一退回发票,让收款单位开发票,二收下发票,再补办一下手续,让开票单位出具证明,写明此发票款,请贵公司支付给收款单位。
2017-01-21 13:15:00

你好,一般是问题不大
2016-07-14 10:36:42
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