小规模纳税人上个季度因开错票,销售已经超过了9万,已征增值税2000,因6月底开错票,7月开的红字发票2万,7-9月的销售额6万,抵扣7月冲的2万,本季度4万,上一季度缴纳的增值税能否退?
英
于2018-10-08 15:41 发布 727次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-08 15:47
可以到税务办理退税手续,可以退税的
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增值税普通发票的管理比增值税专用发票的管理较松些,如果客户退回发票,销方联次齐全的情况下,可以跨月开具红字发票,再开具正确的蓝字发票。
若是发生退货,则直接开具红字发票,做账务处理如下:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费-应交增值税(销项税)红字
同时结转成本:
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录:
借:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
因为上月已开,就要征收增值税的,无法补救的了,只能等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减,实质不影响当年的税款总额。
2019-12-23 18:11:42

您好!如果冲减完了,就不用交税
2017-06-23 15:22:37

您好,如果当季正数大于红字的话,抵减后申报,如果当季红数大于正数的话,需要到税务局报税大厅窗口进行非正常申报了。
2018-10-14 14:15:29

同学,您好,小规模纳税人原则不接收专票的,所以不应该开具,
2020-09-01 17:51:23

你好,如果是普通发票登录税盘直接点负数发票开具
2020-07-15 12:35:10
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2018-10-08 16:10
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2018-10-08 16:10