2023年有盈利,净利润73508.63,但以前年度亏损,系统 问
你好,您指的是填哪个栏次呢? 答
老师我红冲去年的收入凭证的时候,冲的内张凭证也 问
可以的,可以这么做的。 答
请问我公司向别家公司买货,但是货是子公司的,然后 问
你好 我公司向别家公司买货,但是货是子公司的,然后商检是集团的,然后是子公司开票(货物%2B商检)给我这家公司,可以这样操作的?---可以的哈 实务中就是这么操作的哈 答
生产人员的工资不用加进去吗 问
你好,生产人员工资计入生产成本,车间管理人员工资计入制造费用 答
老师请问支付给退休人员的工资,福利费用,现金流量 问
支付给职工的,在这里面填写。 答
小规模纳税人以前月份的增值税发票有误,怎么填制红字发票
答: 增值税普通发票的管理比增值税专用发票的管理较松些,如果客户退回发票,销方联次齐全的情况下,可以跨月开具红字发票,再开具正确的蓝字发票。 若是发生退货,则直接开具红字发票,做账务处理如下: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税)红字 同时结转成本: 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 等到发票冲红,开了红字发票,再冲回上月的分录: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款 因为上月已开,就要征收增值税的,无法补救的了,只能等到这个月开了红字发票冲回,等抄报税后销项税额会自动减掉这张发票的销项税额的,相当于先征后减,实质不影响当年的税款总额。
小规模纳税人发现以前月份开具的增值税专用发票税目错误怎么处理?
答: 你好!开红字发票,再开正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模纳税人,4月份开的增值税普通发票,6月份准备作废,是开红字发票吗
答: 你好,跨月是需要开具负数发票冲销的