送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-10-06 16:20

您好,在一般增值税,消费税列填写应交的增值税和消费税金额,如果贵公司是免增值税的,一般增值税列填写0,如果是出口企业还需要填写免抵税额列。填写好数据,再乘以税率,得出基本应纳税栏数据。

艳杨天 追问

2018-10-06 16:22

我们是免增值税的小规模,我在一般增值税列填0后回车数据就消失了!

王雁鸣老师 解答

2018-10-06 16:23

您好,数据消失了是什么情况。麻烦截图看看,谢谢。

艳杨天 追问

2018-10-06 16:25

这样输入后,移动鼠标,数据就没了,格是空的

王雁鸣老师 解答

2018-10-06 16:32

您好,哦,这没关系的,输入0之后,其他基础信息填写完成之后,点保存提交上报就行了。

艳杨天 追问

2018-10-06 16:46

直接在一般增值税列填0后,保存审核提交就行了!是吗?

王雁鸣老师 解答

2018-10-06 16:49

您好,是的,这样处理就行了。

艳杨天 追问

2018-10-07 11:06

还有老师,我们是个体户,属于小规模,季度没超9万,这个表里的本期减免税额这里怎么填写啊?

艳杨天 追问

2018-10-07 11:07

老师,辛苦看下就是这个表

艳杨天 追问

2018-10-07 11:09

还有代理人信息不填了,可以么?

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 11:09

您好,这个表里的本期减免税额这里,不需要填写了。

艳杨天 追问

2018-10-07 11:45

好的,谢谢老师,网上税务局申报结束就不用进入云厅了,是吧!

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 11:49

您好,代理人信息不填了,可以的,不客气,是的。

艳杨天 追问

2018-10-07 11:53

老师,我登云厅怎么还要申报这两个呢?不都是网上税务局么?

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 12:21

您好,是不是没有传递过来呢?有个缓冲时间吧,您明天再看看呢。

艳杨天 追问

2018-10-07 12:26

不是,申报的税种的税种不一样,之前是附加税和个税,这个是增值税和财务报表!

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 14:52

您好,哦,那这个还需要申报的。

艳杨天 追问

2018-10-07 14:54

在不同的申报系统里申报,是吗?红字显示的有影响么?

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 15:01

您好,是的,红字显示的没有影响的。

艳杨天 追问

2018-10-07 15:03

老师,之前7月申报的为何查不到数据了

王雁鸣老师 解答

2018-10-07 15:07

您好,是因为国地税才合并,时间短,系统不稳定的原因。

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您好,在一般增值税,消费税列填写应交的增值税和消费税金额,如果贵公司是免增值税的,一般增值税列填写0,如果是出口企业还需要填写免抵税额列。填写好数据,再乘以税率,得出基本应纳税栏数据。
2018-10-06 16:20:19
你好,这个问题已经回复你
2022-04-13 08:56:11
同学你好,子目按下拉框中选项选择。 凭证日期,就写合同签定的日期。
2022-10-08 21:58:11
同学,你好,这个题应该选择D, 应纳增值税=3500×1.25×13%-6000×0.5×(1%2B30%)×13%=61.75(万元) 应纳消费税=3500×1.25×20%=875(万元) 应纳增值税与消费税合计=61.75%2B875=936.75(万元)
2024-01-04 20:25:42
同学,你好,我来帮你解答吧,请稍等
2023-10-19 22:43:33
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