公司是劳务派遣,这个月进账54万。开发票增值税50万。其中4万是预收的增值税及附加税和管理费,成本支付工资50万元,会计分录怎么做
梦想家
于2018-10-05 18:46 发布 862次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-10-05 22:20
这个月进账54万。
借:银行存款
贷:应收账款
开发票增值税50万。
借:应收账款
贷:应交税费一应交增值税
主营业务收入
成本支付工资50万元,
借:劳务成本
贷:银行存款
相关问题讨论

借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-18 13:19:33

这个月进账54万。
借:银行存款
贷:应收账款
开发票增值税50万。
借:应收账款
贷:应交税费一应交增值税
主营业务收入
成本支付工资50万元,
借:劳务成本
贷:银行存款
2018-10-05 22:20:01

你好,对的,可以抵扣的
2020-06-03 16:52:36

你好,你是差额开具发票吗
2019-04-12 10:35:40

这个应该是按差额确定收入的。但发票照样按54万开。差额是4万,借银行存款54,贷应付工资50,贷收入4/1.05,贷,应交税4/1.05*0.05
2018-10-08 10:17:58
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