派员工出差,住宿、车费都有发票,以票面报销,就是餐费按照企业出差制度,不管是多少一律是一天补助80元,按照出差天数计算,没有发票。这可以吗,补助误餐费,这个补助金额也是入管理费用-差旅费吗?

那朵菩萨l-~i莲
于2018-10-05 15:01 发布 1256次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-10-05 15:04
你好!
可以的,不需要发票的,金额直接填写在报销单上就可以了
相关问题讨论
你好!
可以的,不需要发票的,金额直接填写在报销单上就可以了
2018-10-05 15:04:27
同学你好
对的
可以计入管理费用误餐补助
2021-08-25 14:32:28
你好,是在哪个环节发生的餐饮费支出?
出差还是招待客户?
2018-10-06 16:02:28
你好,可以
2017-08-21 11:55:14
你好!可以做的里面,但是一般是做到工资里
2016-08-13 10:06:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



蒋飞老师 解答
2018-10-05 15:04