送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-30 15:45

你好,可以的,做账时,税金计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额。下月认证时,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。

牛老师 解答

2018-09-30 15:47

或者本月做账时,只做不含税部分,税金认证时,直接借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款。

吃货的孩纸最怕饿 追问

2018-09-30 16:51

假如我上月做账税金计入待认证进项税额借方,下个月认证完在做,借,应交进项,贷,待认证进项,那资产负债表应交税金就会比正常缴纳税款那个金额多这个待认证进项金额啊?

牛老师 解答

2018-09-30 18:35

是的啊,你待抵扣进项税额多了,同时做账时,应付账款贷方余额也同样增加了啊。

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你好,可以的,做账时,税金计入应交税费-应交增值税-待认证进项税额。下月认证时,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。
2018-09-30 15:45:53
发票用完了,可以继续领用。对于进项比销项多,这只能暂缓认证发票处理
2017-10-23 18:36:35
您好,是的。也可以先做了,下个月去认证的,但这样做不规范,账与申报表就不符了。
2017-04-08 17:43:12
是的,因为进项票进来伴随货物进来,要先放到待认证进项 如我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
2019-05-01 15:17:15
进项分录你如果记入应交税费应交增值税待抵扣,认证了,要转入应交税费应交增值税进项
2016-05-31 15:44:59
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