送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-30 14:31

您好,借;银行存款,贷:其他应付款-总公司。

. 追问

2018-09-30 14:48

以发票入账,中间扣除的管理费应该如何做账务处理

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 14:50

您好,中间扣除的管理费记入与总公司的往来款,让总公司开具发票来入账处理。

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相关问题讨论
您好,借;银行存款,贷:其他应付款-总公司。
2018-09-30 14:31:53
这个问题不大了,正常按往来款做凭证就是了。下次打款时要仔细一些了。
2019-09-26 12:21:23
不需要了啊,这些就可以的,同学
2019-07-02 19:53:57
你好 这个是你们的收入吗
2020-12-08 18:16:39
您好,不需要了,就是回单 ,这些款挂的往来,是要还的
2023-10-10 18:13:41
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