- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-09-29 12:06
你好,实际入库了,再做入库分录。发票先到,货未到:
借 材料采购
应交税费-应交增值税
贷 应付账款等
相关问题讨论
你好,实际入库了,再做入库分录。发票先到,货未到:
借 材料采购
应交税费-应交增值税
贷 应付账款等
2018-09-29 12:06:29
借应交税费,应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
2021-05-31 14:40:29
你好,是的,成本不能税前扣除,不能抵扣增值税
2018-12-11 09:00:16
来多少冲多少就可以的
2019-11-27 18:37:10
您好,不需要的,6月份结转一笔差额就行了。
2018-08-28 21:53:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



lily 追问
2018-09-29 12:34
老江老师 解答
2018-09-29 12:36