送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-09-29 12:06

你好,实际入库了,再做入库分录。发票先到,货未到: 
借 材料采购 
     应交税费-应交增值税 
  贷 应付账款等

lily 追问

2018-09-29 12:34

老师 我们这个月不认证这张发票。也要做这一步吗?

老江老师 解答

2018-09-29 12:36

不认证,那就放一边,不处理,等货来了之后再说!

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你好,实际入库了,再做入库分录。发票先到,货未到: 借 材料采购 应交税费-应交增值税 贷 应付账款等
2018-09-29 12:06:29
借应交税费,应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
2021-05-31 14:40:29
你好,是的,成本不能税前扣除,不能抵扣增值税
2018-12-11 09:00:16
来多少冲多少就可以的
2019-11-27 18:37:10
您好,不需要的,6月份结转一笔差额就行了。
2018-08-28 21:53:25
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