业务:在报税期的时候,因为公户的钱不够扣款,我就叫老板存钱进去。那我分录怎么做?难道借:银行存款,贷:库存现金?这样也不对,如果贷现金的话,我这系统的现金就成负数了,该怎么做法?
糊涂
于2018-09-28 15:32 发布 874次浏览
- 送心意
小张老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好,您最好是先做其他应收款借其他应收款贷银行存款,然后再做库存现金贷其他应收款
2019-12-02 13:10:07

你好,同学。
借 银行存款 8万
贷 预收账款 8万
奖励
借 销售费用 0.3万
贷 其他应付款 0.3万
借 预收账款 2万
贷 预收账款 2万
2019-11-10 09:57:37

借:其他应收款贷:现金
2018-06-28 11:11:19

这是属于取现的分录,没有问题,是对的
2017-09-21 11:53:21

同学,您好,我觉得你做这家公司账之前,先做个工作交接,如账上余额的交接,实物的交接,把相关原因写清楚,也是就是你接爱的时候就是有差额的。之后你做了调整分录。你就可以正常接手这家公司的账了,如果有时间,你再去理一下以前年度的差额原因。双方要签字确认,这个做比较保险一些。让领导做为监交人签字确认。
2020-07-27 17:40:40
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