这个月付的话费,之前都是开增值税专用发票,但是这个月的付款下才能开发票,那是不是这个月先做:借管理费用-办公费,贷:银行存款。下个月开了发票再做成:借:应交税费-增值税,贷:管理费用-办公费,这样对吗,对报税有没有影响,下个月在抵扣可以吗?
Anne
于2018-09-28 10:12 发布 712次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2018-09-28 10:13:53

你好,此问题已经给予回复
2017-05-24 16:05:07

你好!首先,要不要摊销是看你一次交了几个月的,如果10万是一个月的房租,就不用摊销了。如果是超过1个月,就要摊销。另外,你预交了房租,可以借管理费用-开办费 贷银行存款。但是收到发票的时候就不用在做分录了。直接把发票贴上去就行了。不建议按你后面的分录。因为房租属于当月的费用,要计入当月的期间费用,你后面的等发票来了再计入管理费用,就不符合权责发生制了。
2017-07-18 16:49:20

1、可以借:预付账款-房租 贷:银行存款
也可以按 借:管理费用-开办费 贷:银行存款 ,等发票来了,再做红冲,然后按发票金额重新编制分录
2、每个月交当月的,是一次性进入费用,不涉及到摊销的问题
2017-05-24 16:15:15

你好,嗯嗯,可以的,可以这样做的呢
2019-04-10 10:42:49
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