9月份开始接外账,之前社保都是不计提,直接放管理费用,那接下去是还是按这样做还是按标准的做呢?
春
于2018-09-25 18:16 发布 552次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

建议直到今年底就一直这么做,等明年初再按规范的会计处理做。
2018-09-25 18:19:25

是按计提的月份算的。
2019-04-30 13:42:58

你好,支付时候算费用,简单明了。我一直采取这种形式。当然,这两种方式都行,个人爱
2019-04-30 14:21:34

你好,最好添加的呢,应付职工薪酬
2019-08-02 15:02:58

你应该延续前面的账务继续做账
没有业务发生,支出按性质分类,分别进费用、存货或者资产
然后增值税可以0申报,企业所得税按负利润申报
2019-03-06 14:39:24
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