送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-25 08:32

建议,借:预付账款或其他应收款,贷:银行存款。付货款时,将预付账款或其他应收款金额冲销。

会敏 追问

2018-09-25 08:44

但是新厂没有通过公账户支付,通过私人账户代付伙食费,付货款是公账户,怎样做分录?

牛老师 解答

2018-09-25 09:03

这个没影响的,你对公支付也只是支付的差额。相当于你私人代公司垫付,可以后面公户开了,跟私户进行结算。

上传图片  
相关问题讨论
建议,借:预付账款或其他应收款,贷:银行存款。付货款时,将预付账款或其他应收款金额冲销。
2018-09-25 08:32:59
您好!预付账款。
2017-04-12 16:05:18
借,其他应收款,贷,银行存款,这个不用发票的
2019-07-04 20:22:57
和安装人员的工资费用记到一起。
2019-06-03 08:48:51
你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金
2016-06-15 17:58:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...